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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13919 Data de lançamento: 06/11/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS FERIAS NOVEMBRO 2023 2.397,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2023 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS FERIAS NOVEMBRO 2023 2.397,43
06/11/2023 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento de férias do mês de novembro de 2023. 2.397,43
07/11/2023 Pagamento de Empenho 13919/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.397,43
TOTAL 2.397,43 2.397,43 2.397,43
SALDO A PAGAR 0,00