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Última atualização realizada em 27/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 13954 Data de lançamento: 06/11/2023
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: FASEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FASEM FÉRIAS FERIAS NOVEMBRO 2023 277,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2023 FASEM FÉRIAS FERIAS NOVEMBRO 2023 277,53
06/11/2023 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento de férias do mês de novembro de 2023. 277,53
14/12/2023 Pagamento de Empenho 13954/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 277,53
TOTAL 277,53 277,53 277,53
SALDO A PAGAR 0,00