| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
| Número do empenho: | 1400 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A LAJEADO LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES, NO VEIC. JBH 7D60 NO DIA 31.01.2023. | 135,01 | 135,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A LAJEADO LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES, NO VEIC. JBH 7D60 NO DIA 31.01.2023. | 135,01 | ||
| 01/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 005/3600; | 135,01 | ||
| 07/02/2023 | Pagamento de Empenho 1400/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 135,01 | ||
| TOTAL | 135,01 | 135,01 | 135,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||