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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PAULO ISAC MARTINS DOS REIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 14174 Data de lançamento: 13/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Custeio das Ações de Desenvolvimento Social com Recursos do Piso Básico Fixo
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 Prestação de serviços de oficineiro para atuar como orientador no desenvolvimento de oficinas socioeducativas instrutor para ministrar aulas de música, canto e coral - Prestação de serviços de oficineiro para atuar como orientador no desenvolvimento de oficinas socioeducativas instrutor para ministrar aulas de música, canto e coral Finalidade: pagamento das 18 horas do orientador do coral com recurso 1830 115,00 2.070,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2023 Prestação de serviços de oficineiro para atuar como orientador no desenvolvimento de oficinas socioeducativas instrutor para ministrar aulas de música, canto e coral - Prestação de serviços de oficineiro para atuar como orientador no desenvolvimento de oficinas socioeducativas instrutor para ministrar aulas de música, canto e coral Finalidade: pagamento das 18 horas do orientador do coral com recurso 1830 2.070,00
14/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 8; 2.070,00
17/11/2023 Pagamento de Empenho 14174/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.070,00
TOTAL 2.070,00 2.070,00 2.070,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.