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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14369 Data de lançamento: 17/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Tinta acrílica, cor branca, semi brilho, embalagem de 3,6 litros, 1ª linha, à base de resina acrílica, com anti-mofo, antiespumante, com conservante e agentes de proteção, rendimento aprox. de 35 à 40m²/ de mão Finalidade: AQUISIÇÃO PARA RESTAURAÇÃO DE LEITOS DO DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. 53,16 212,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2023 Tinta acrílica, cor branca, semi brilho, embalagem de 3,6 litros, 1ª linha, à base de resina acrílica, com anti-mofo, antiespumante, com conservante e agentes de proteção, rendimento aprox. de 35 à 40m²/ de mão Finalidade: AQUISIÇÃO PARA RESTAURAÇÃO DE LEITOS DO DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. 212,64
29/12/2023 Conforme DANFE Nº 000/1196; 212,64
31/01/2024 Pagamento de Empenho 14369/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 212,64
TOTAL 212,64 212,64 212,64
SALDO A PAGAR 0,00