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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 14462 Data de lançamento: 21/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1 DIÁRIA 1/2 VIAGEM A PORTO ALEGRE RS LEVAR PREFEITO EM REUNIÃO NA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SEC DESE. URBANO E METROPOLITANO- CENTRO ADM FERNANDO FERRARI, NO DIA 21/11/23 SAÍDA AS 11HS E RETORNO DIA 22/11/23 AS 22HS, VEÍCULO JBG9E36 942,60 942,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2023 1 DIÁRIA 1/2 VIAGEM A PORTO ALEGRE RS LEVAR PREFEITO EM REUNIÃO NA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SEC DESE. URBANO E METROPOLITANO- CENTRO ADM FERNANDO FERRARI, NO DIA 21/11/23 SAÍDA AS 11HS E RETORNO DIA 22/11/23 AS 22HS, VEÍCULO JBG9E36 942,60
21/11/2023 1 DIÁRIA 1/2 VIAGEM A PORTO ALEGRE RS LEVAR PREFEITO EM REUNIÃO NA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SEC DESE. URBANO E METROPOLITANO- CENTRO ADM FERNANDO FERRARI, NO DIA 21/11/23 SAÍDA AS 11HS E RETORNO DIA 22/11/23 AS 22HS, VEÍCULO JBG9E36 942,60
21/11/2023 Pagamento de Empenho 14462/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 942,60
TOTAL 942,60 942,60 942,60
SALDO A PAGAR 0,00