Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2023 |
FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2023 |
2.363,78 |
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| 02/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 |
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2.363,78 |
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| 02/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE - ESTATUTÁRIOS |
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20,00 |
| 02/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE - ESTATUTÁRIOS |
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21,27 |
| 02/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE - ESTATUTÁRIOS |
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23,64 |
| 02/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE - ESTATUTÁRIOS |
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33,09 |
| 02/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE - ESTATUTÁRIOS |
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68,76 |
| 02/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE - ESTATUTÁRIOS |
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191,47 |
| 02/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE - ESTATUTÁRIOS |
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297,84 |
| 02/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE - ESTATUTÁRIOS |
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419,78 |
| 06/02/2023 |
Pagamento de Empenho 1454/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.287,93 |
| TOTAL |
2.363,78 |
2.363,78 |
2.363,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |