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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IPE SAÚDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1456 Data de lançamento: 02/02/2023
Tipo de empenho: IPERGS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: IPERGS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AUXÍLIO SAÚDE FERIAS FEVEREIRO 2023 30,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2023 AUXÍLIO SAÚDE FERIAS FEVEREIRO 2023 30,73
02/02/2023 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 30,73
14/03/2023 Pagamento de Empenho 1456/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,73
09/05/2023 ref. a estorno conforme oficio n° 09/2023 SFIN -30,73
09/05/2023 ref. a estorno conforme oficio n° 09/2023 SFIN -30,73
09/05/2023 ref. a estorno conforme oficio n° 09/2023 SFIN -30,73
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00