| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 14584 | Data de lançamento: | 23/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 3257-1278, NO MÊS DE NOVEMBRO 2023 | 99,83 | 99,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 3257-1278, NO MÊS DE NOVEMBRO 2023 | 99,83 | ||
| 23/11/2023 | Conforme Fatura Nº 7101186004244; | 99,83 | ||
| 24/11/2023 | Pagamento de Empenho 14584/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 99,83 | ||
| TOTAL | 99,83 | 99,83 | 99,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||