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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 14615 Data de lançamento: 23/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 337 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ELETRICA VEICÚLO PLACA IRH5855 Finalidade: MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRH5855. 430,00 430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2023 SERVIÇO ELETRICA VEICÚLO PLACA IRH5855 Finalidade: MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRH5855. 430,00
13/12/2023 Conforme DANFE Nº 00/25; 430,00
14/12/2023 Pagamento de Empenho 14615/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 430,00
TOTAL 430,00 430,00 430,00
SALDO A PAGAR 0,00