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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 14618 Data de lançamento: 23/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 337 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LAMPADA TW4 24V VEICÚLO PLACA IUB5195 5,00 15,00
2.00 LAMPADA PINGÃO 24V VEICÚLO PLACA IUB5195 5,00 10,00
3.00 LAMPADA 21W/5W VEICÚLO PLACA IUB5195 8,00 24,00
1.00 LANTERNA LED LATERAL 2056 AM VEICÚLO PLACA IUB5195 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUB5I95. 38,00 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2023 LAMPADA TW4 24V VEICÚLO PLACA IUB5195 LAMPADA PINGÃO 24V VEICÚLO PLACA IUB5195 LAMPADA 21W/5W VEICÚLO PLACA IUB5195 LANTERNA LED LATERAL 2056 AM VEICÚLO PLACA IUB5195 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUB5I95. 87,00
13/12/2023 Conforme DANFE Nº 890/050311257; 87,00
14/12/2023 Pagamento de Empenho 14618/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 87,00
TOTAL 87,00 87,00 87,00
SALDO A PAGAR 0,00