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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MIRELA JUST EGGRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 15073 Data de lançamento: 27/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1 DIÁRIA VIAGEM A FAXINAL SOTURNO RS ACOMPANHANDO PACIENTES EM EXAMES E CONSULTAS NO IOF, SAÍDA DIA 27/10/2023 AS 5H E RETORNO DIA 28/11/23 AS 15HS 377,07 377,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2023 1 DIÁRIA VIAGEM A FAXINAL SOTURNO RS ACOMPANHANDO PACIENTES EM EXAMES E CONSULTAS NO IOF, SAÍDA DIA 27/10/2023 AS 5H E RETORNO DIA 28/11/23 AS 15HS 377,07
28/11/2023 1 DIÁRIA VIAGEM A FAXINAL SOTURNO RS ACOMPANHANDO PACIENTES EM EXAMES E CONSULTAS NO IOF, SAÍDA DIA 27/10/2023 AS 5H E RETORNO DIA 28/11/23 AS 15HS 377,07
30/11/2023 Pagamento de Empenho 15073/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 377,07
TOTAL 377,07 377,07 377,07
SALDO A PAGAR 0,00