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Última atualização realizada em 27/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 15086 Data de lançamento: 27/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO REF DESPESA COM CONSERTO DE VEÍCULO EM VIAGEM A SANTA MARIA RS LEVANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, VEÍCULO IVQ9959 160,49 160,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2023 RESSARCIMENTO REF DESPESA COM CONSERTO DE VEÍCULO EM VIAGEM A SANTA MARIA RS LEVANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, VEÍCULO IVQ9959 160,49
27/11/2023 RESSARCIMENTO REF DESPESA COM CONSERTO DE VEÍCULO EM VIAGEM A SANTA MARIA RS LEVANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, VEÍCULO IVQ9959 160,49
30/11/2023 Pagamento de Empenho 15086/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 160,49
TOTAL 160,49 160,49 160,49
SALDO A PAGAR 0,00