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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADRIANO ROCHA ABRAHAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 15094 Data de lançamento: 28/11/2023
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO ADRIANO ROCHA ABRANHÃO - CONSUMO
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO REF DESPESA COM GASOLINA PARA VIAGEM A FLORES DA CUNHA RS BUSCAR MATERIAIS PARA FEIRA DO LIVRO NO DIA 29/11/23, VEÍCULO JAK7J26 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2023 ADIANTAMENTO REF DESPESA COM GASOLINA PARA VIAGEM A FLORES DA CUNHA RS BUSCAR MATERIAIS PARA FEIRA DO LIVRO NO DIA 29/11/23, VEÍCULO JAK7J26 250,00
28/11/2023 ADIANTAMENTO REF DESPESA COM GASOLINA PARA VIAGEM A FLORES DA CUNHA RS BUSCAR MATERIAIS PARA FEIRA DO LIVRO NO DIA 29/11/23, VEÍCULO JAK7J26 250,00
28/11/2023 Pagamento de Empenho 15094/2023 250,00
22/12/2023 dev emp 15094 -250,00
22/12/2023 dev emp 15094 -250,00
22/12/2023 dev emp 15094 -250,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00