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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO

Dados do Empenho
Número do empenho: 15154 Data de lançamento: 29/11/2023
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO ANTONIO JAIRO DISSETE BISSACO - CONSU
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO REF DESPESA COM GASOLINA PARA VIAGEM A PELOTAS RS LEVAR ESTUDANTES PARA REALIZAR PROVA DA PAVE- UFPEL, NO DIA 03/12/23, VEÍCULO JBH7D60 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2023 ADIANTAMENTO REF DESPESA COM GASOLINA PARA VIAGEM A PELOTAS RS LEVAR ESTUDANTES PARA REALIZAR PROVA DA PAVE- UFPEL, NO DIA 03/12/23, VEÍCULO JBH7D60 200,00
29/11/2023 ADIANTAMENTO REF DESPESA COM GASOLINA PARA VIAGEM A PELOTAS RS LEVAR ESTUDANTES PARA REALIZAR PROVA DA PAVE- UFPEL, NO DIA 03/12/23, VEÍCULO JBH7D60 200,00
30/11/2023 Pagamento de Empenho 15154/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00