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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 15246 Data de lançamento: 01/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1 E 1/2 DIÁRIAS VIAGEM A PORTO ALEGRE RS RECEBER GOVERNADOR DO ESTADO, SAÍDA 04/12/2023 AS 11HS E RETORNO 05/12/23 AS 17HS, VEÍCULO JBG9E56 565,60 565,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2023 1 E 1/2 DIÁRIAS VIAGEM A PORTO ALEGRE RS RECEBER GOVERNADOR DO ESTADO, SAÍDA 04/12/2023 AS 11HS E RETORNO 05/12/23 AS 17HS, VEÍCULO JBG9E56 565,60
01/12/2023 1 E 1/2 DIÁRIAS VIAGEM A PORTO ALEGRE RS RECEBER GOVERNADOR DO ESTADO, SAÍDA 04/12/2023 AS 11HS E RETORNO 05/12/23 AS 17HS, VEÍCULO JBG9E56 565,60
04/12/2023 Pagamento de Empenho 15246/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 565,60
TOTAL 565,60 565,60 565,60
SALDO A PAGAR 0,00