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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ASSOC DOS PRODUTORES DE LEITE DE SAO VICENTE DO SU

Dados do Empenho
Número do empenho: 15278 Data de lançamento: 04/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade: Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Conta de Despesa: 3390.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INDENIZAÇÃO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE LEITE TERCERIZADO- PROCESSOS ADMINSITRATIVOS 119/2023 E 320/2023 Finalidade: INDENIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO COM TRANSPORTE DE LEITE- APLEISUL 9.921,43 9.921,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2023 INDENIZAÇÃO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE LEITE TERCERIZADO- PROCESSOS ADMINSITRATIVOS 119/2023 E 320/2023 Finalidade: INDENIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO COM TRANSPORTE DE LEITE- APLEISUL 9.921,43
18/12/2023 INDENIZAÇÃO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE LEITE TERCERIZADO- PROCESSOS ADMINSITRATIVOS 119/2023 E 320/2023 Finalidade: INDENIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO COM TRANSPORTE DE LEITE- APLEISUL 9.921,43
19/12/2023 Pagamento de Empenho 15278/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.921,43
TOTAL 9.921,43 9.921,43 9.921,43
SALDO A PAGAR 0,00