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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CONPLAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15284 Data de lançamento: 04/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Assinar Responsabilidade Técnica dos exames de Ultrassonografias e Implantação e Instalação do Sistema PACS (Sistema para envio automático de exames para laudo à distância). Finalidade: SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DOS EXAMES UNLTRASSONAGRAFIA E IMPLANTACAO E INSTALAÇAO SISTEMA PACS. 1.852,16 27.782,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2023 Assinar Responsabilidade Técnica dos exames de Ultrassonografias e Implantação e Instalação do Sistema PACS (Sistema para envio automático de exames para laudo à distância). Finalidade: SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DOS EXAMES UNLTRASSONAGRAFIA E IMPLANTACAO E INSTALAÇAO SISTEMA PACS. 27.782,43
05/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/28; 1.852,16
07/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15284/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.852,16
08/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/31; 1.852,16
19/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15284/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.852,16
11/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/35; 000/36; 000/37; 9.920,02
26/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/36; 1.852,16
26/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/37; 6.215,70
26/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/35; 1.852,16
11/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15284/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.852,16
11/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15284/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.215,70
11/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15284/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.852,16
10/07/2024 liquidaçao em duplicidade. -9.920,02
26/07/2024 ANULAÇAO DE VALOR PARA CORREÇAO DE ORDEM -9.920,02
TOTAL 17.862,41 13.624,34 13.624,34
SALDO A PAGAR 4.238,07
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.