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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 15348 Data de lançamento: 04/12/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FERIAS DEZEMBRO 2023 1.829,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2023 FÉRIAS FERIAS DEZEMBRO 2023 1.829,54
04/12/2023 FOLHA DE FÉRIAS DEZEMBRO 2023 1.829,54
04/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - C.C. 85,37
04/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - C.C. 97,57
05/12/2023 Pagamento de Empenho 15348/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.646,60
TOTAL 1.829,54 1.829,54 1.829,54
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-Conta contribuições 04/12/2023 85,37 Lançada
INSS-Conta contribuições 04/12/2023 97,57 Lançada
TOTAL   182,94