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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1537 Data de lançamento: 02/02/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
32.00 Algodão hidrófilo, em camadas (manta) contínuas em - Algodão hidrófilo, em camadas (manta) contínuas em Finalidade: Materiais hospitalares para a instituição - Ref ao PE nº 005/2022 - Ata nº 024/2022 - Órgão Gerenciador: Consórcio Interm. Região Centro Estado/RS 11,00 352,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2023 Algodão hidrófilo, em camadas (manta) contínuas em - Algodão hidrófilo, em camadas (manta) contínuas em Finalidade: Materiais hospitalares para a instituição - Ref ao PE nº 005/2022 - Ata nº 024/2022 - Órgão Gerenciador: Consórcio Interm. Região Centro Estado/RS 352,00
17/02/2023 Conforme DANFE Nº 001/467273; 352,00
23/02/2023 Pagamento de Empenho 1537/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 352,00
TOTAL 352,00 352,00 352,00
SALDO A PAGAR 0,00