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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 15609 Data de lançamento: 07/12/2023
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB
Conta de Despesa: 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 13º SALARIO DEZEMBRO 2023 2.601,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2023 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 13º SALARIO DEZEMBRO 2023 2.601,44
07/12/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2.601,44
07/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE CONTRATOS NAAB (4011) 215,22
11/12/2023 Pagamento de Empenho 15609/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.386,22
TOTAL 2.601,44 2.601,44 2.601,44
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-Conta contribuições 07/12/2023 215,22 Lançada
TOTAL   215,22