| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 15697 | Data de lançamento: | 07/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.00.01.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RESCISAO SAMANTHA DEZEMBRO 2023 | 703,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RESCISAO SAMANTHA DEZEMBRO 2023 | 703,96 | ||
| 07/12/2023 | RESCISÃO DE SAMANTHA ARAÚJO DE OLIVEIRA | 703,96 | ||
| 07/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITARIOS CONTRATOS | 58,93 | ||
| 12/12/2023 | Pagamento de Empenho 15697/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 645,03 | ||
| TOTAL | 703,96 | 703,96 | 703,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 07/12/2023 | 58,93 | Lançada | |
| TOTAL | 58,93 |