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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 15699 Data de lançamento: 07/12/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa: 3190.04.14.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP RESCISAO SAMANTHA DEZEMBRO 2023 2.420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2023 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP RESCISAO SAMANTHA DEZEMBRO 2023 2.420,00
07/12/2023 RESCISÃO DE SAMANTHA ARAÚJO DE OLIVEIRA 2.420,00
12/12/2023 Pagamento de Empenho 15699/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.420,00
TOTAL 2.420,00 2.420,00 2.420,00
SALDO A PAGAR 0,00