| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 15701 | Data de lançamento: | 07/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO RESCISAO SAMANTHA DEZEMBRO 2023 | 653,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO RESCISAO SAMANTHA DEZEMBRO 2023 | 653,87 | ||
| 07/12/2023 | RESCISÃO DE SAMANTHA ARAÚJO DE OLIVEIRA | 653,87 | ||
| 29/12/2023 | estorno | -0,02 | ||
| 29/12/2023 | estorno | -0,02 | ||
| 19/01/2024 | Pagamento de Empenho 15701/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 653,85 | ||
| TOTAL | 653,85 | 653,85 | 653,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||