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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 15708 Data de lançamento: 08/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 340 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE ANEIS DO COMPRESSOR DE AR 225,50 225,50
1.00 KIT REPARO COMPRESSOR DE AR 266,80 266,80
2.00 KIT PIVO SUPERIOR E INFERIOR 576,95 1.153,90
2.00 BUCHA MOLA TRASEIRA PARTE DIANTEIRA 43,50 87,00
1.00 GRAMPO DE MOLA 103,50 103,50
1.00 FILTRO COM SUPORTE APU Finalidade: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUB5I95. 1.368,90 1.368,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2023 JOGO DE ANEIS DO COMPRESSOR DE AR KIT REPARO COMPRESSOR DE AR KIT PIVO SUPERIOR E INFERIOR BUCHA MOLA TRASEIRA PARTE DIANTEIRA GRAMPO DE MOLA FILTRO COM SUPORTE APU Finalidade: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUB5I95. 3.205,60
12/12/2023 Conforme DANFE Nº 001/5098; 3.205,60
15/12/2023 Pagamento de Empenho 15708/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.205,60
TOTAL 3.205,60 3.205,60 3.205,60
SALDO A PAGAR 0,00