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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 15710 Data de lançamento: 08/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 340 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TROCA KIT REPARO E JOGO DE ANÉIS COMPRESSOR DE AR 800,00 800,00
1.00 TROCA BUCHA MOLA E PIVOS Finalidade: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUB5I95. 805,00 805,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2023 TROCA KIT REPARO E JOGO DE ANÉIS COMPRESSOR DE AR TROCA BUCHA MOLA E PIVOS Finalidade: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUB5I95. 1.605,00
11/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000/3386; 1.605,00
12/12/2023 Pagamento de Empenho 15710/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.605,00
TOTAL 1.605,00 1.605,00 1.605,00
SALDO A PAGAR 0,00