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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15711 Data de lançamento: 08/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 351 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 COXIM AMORTECEDOR 228,00 456,00
2.00 BUCHA BIELETA 47,00 94,00
2.00 FLEXIVEL DE FREIO 36,00 72,00
2.00 PIVO 45,00 90,00
2.00 BUCHA DIANTEIRA BALANÇA 27,00 54,00
2.00 BUCHA TRASEIRA DA BALANÇA 89,00 178,00
1.00 COIFA 62,00 62,00
1.00 SANFONA COM ROLAMENTO Finalidade: TROCA DE PEÇAS POR ESTAR COM DESGASTE DO TEMPO DE USO,VEICULO SIENA PLACA IYU6612. NECESSARIO PARA MANTER CODIÇOES DE TRANSPORTES E DESLOCAMENTO DE PACIENTES 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2023 COXIM AMORTECEDOR BUCHA BIELETA FLEXIVEL DE FREIO PIVO BUCHA DIANTEIRA BALANÇA BUCHA TRASEIRA DA BALANÇA COIFA SANFONA COM ROLAMENTO Finalidade: TROCA DE PEÇAS POR ESTAR COM DESGASTE DO TEMPO DE USO,VEICULO SIENA PLACA IYU6612. NECESSARIO PARA MANTER CODIÇOES DE TRANSPORTES E DESLOCAMENTO DE PACIENTES 1.031,00
15/02/2024 Conforme DANFE Nº 001/102401; 1.031,00
21/02/2024 Pagamento de Empenho 15711/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.031,00
TOTAL 1.031,00 1.031,00 1.031,00
SALDO A PAGAR 0,00