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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15712 Data de lançamento: 08/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 351 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BUCHA 30,00 120,00
2.00 PIVO 97,00 194,00
2.00 BUCHA ESTABELIZADOR 19,00 38,00
2.00 BUCHAS DE BIELA 54,00 108,00
1.00 JOGO PASTILHA 110,00 110,00
2.00 KIT AMOPRTECEDOR DIANTEIRO 152,00 304,00
1.00 FILTRO DE AR Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERTO LOGAN JAEG 62,00 62,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2023 BUCHA PIVO BUCHA ESTABELIZADOR BUCHAS DE BIELA JOGO PASTILHA KIT AMOPRTECEDOR DIANTEIRO FILTRO DE AR Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERTO LOGAN JAEG 936,00
19/12/2023 Conforme DANFE Nº 001/102398; 936,00
27/12/2023 Pagamento de Empenho 15712/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 936,00
TOTAL 936,00 936,00 936,00
SALDO A PAGAR 0,00