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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1584 Data de lançamento: 03/02/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA ESCOLA COQUEIROS, LINHA 3257-1502. 97,75 97,75
1.00 ESCOLA EDUARDO LUTZ,LINHA 3257-2334. 97,75 97,75
1.00 ESCOLA DR AYRES CECCONI, LINHA 3257-2332, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. 97,75 97,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2023 LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA ESCOLA COQUEIROS, LINHA 3257-1502. ESCOLA EDUARDO LUTZ,LINHA 3257-2334. ESCOLA DR AYRES CECCONI, LINHA 3257-2332, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. 293,25
03/02/2023 LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA ESCOLA COQUEIROS, LINHA 3257-1502. ESCOLA EDUARDO LUTZ,LINHA 3257-2334. ESCOLA DR AYRES CECCONI, LINHA 3257-2332, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. 293,25
08/02/2023 Pagamento de Empenho 1584/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 293,25
TOTAL 293,25 293,25 293,25
SALDO A PAGAR 0,00