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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ATAIDES ROQUE PARCIANELLO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15882 Data de lançamento: 14/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Direitos da Cidadania
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da SMDSHC
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 343 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASTILHA DE FREIO DOBLO10/ FIORINO14 ARGO 18 183,00 183,00
1.00 LAMPADA H7 HELLA HALAGENO AUTOMOTIVA 12V 45,00 45,00
2.00 LIQUIDO DE FREIO DOT4 CLASSE 6 52,00 104,00
1.00 SAPATA DE FREIO UNO 10/ PUNTO 08/ ARGO 17 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO PLA JAV8E71 CONFORME PROJETO 2100 328,00 328,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2023 PASTILHA DE FREIO DOBLO10/ FIORINO14 ARGO 18 LAMPADA H7 HELLA HALAGENO AUTOMOTIVA 12V LIQUIDO DE FREIO DOT4 CLASSE 6 SAPATA DE FREIO UNO 10/ PUNTO 08/ ARGO 17 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO PLA JAV8E71 CONFORME PROJETO 2100 660,00
19/12/2023 Conforme DANFE Nº 001/2205; 660,00
27/12/2023 Pagamento de Empenho 15882/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 660,00
TOTAL 660,00 660,00 660,00
SALDO A PAGAR 0,00