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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 15895 Data de lançamento: 14/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE E LAJEADO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. CLINICAS E FUNDEF , NO VEIC. JBS 5B03 NO DIA 14.12.2023 DAS 03:00 AS 21:30 MIN. 188,53 188,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2023 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE E LAJEADO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. CLINICAS E FUNDEF , NO VEIC. JBS 5B03 NO DIA 14.12.2023 DAS 03:00 AS 21:30 MIN. 188,53
15/12/2023 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE E LAJEADO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. CLINICAS E FUNDEF , NO VEIC. JBS 5B03 NO DIA 14.12.2023 DAS 03:00 AS 21:30 MIN. 188,53
18/12/2023 Pagamento de Empenho 15895/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 188,53
TOTAL 188,53 188,53 188,53
SALDO A PAGAR 0,00