| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO |
| Número do empenho: | 1620 | Data de lançamento: | 03/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR LEITE P/APLEISUL NO VEIC. IRS 9442 NO DIA 03.02.2023 DAS 03:30 as 14:00 hs | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR LEITE P/APLEISUL NO VEIC. IRS 9442 NO DIA 03.02.2023 DAS 03:30 as 14:00 hs | 30,00 | ||
| 08/02/2023 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR LEITE P/APLEISUL NO VEIC. IRS 9442 NO DIA 03.02.2023 DAS 03:30 as 14:00 hs | 30,00 | ||
| 09/02/2023 | Pagamento de Empenho 1620/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||