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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 16497 Data de lançamento: 26/12/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS RESCISAO KAREN DEZEMBRO 2023 683,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2023 FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS RESCISAO KAREN DEZEMBRO 2023 683,13
26/12/2023 RESCISÃO DE KAREN LETÍCIA BUENO DA SILVA, DEZEMBRO 2023 683,13
28/12/2023 Pagamento de Empenho 16497/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 683,13
TOTAL 683,13 683,13 683,13
SALDO A PAGAR 0,00