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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 16525 Data de lançamento: 26/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LVAR PREFEITO P/CUMPRIR AGENDA NA CDP E NA FAMURS , NO VEIC. JBG 9E56 NOS DIAS 27 E 28.12.2023 SAIDA AS 06:00 E RETORNO AS 20:00 HS 377,07 565,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2023 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LVAR PREFEITO P/CUMPRIR AGENDA NA CDP E NA FAMURS , NO VEIC. JBG 9E56 NOS DIAS 27 E 28.12.2023 SAIDA AS 06:00 E RETORNO AS 20:00 HS 565,61
26/12/2023 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LVAR PREFEITO P/CUMPRIR AGENDA NA CDP E NA FAMURS , NO VEIC. JBG 9E56 NOS DIAS 27 E 28.12.2023 SAIDA AS 06:00 E RETORNO AS 20:00 HS 565,61
26/12/2023 ESTORNO POR CANCELAMENTO DA VIAGEM -565,61
26/12/2023 ESTORNO POR CANCELAMENTO DA VIAGEM -565,61
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00