| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
| Número do empenho: | 16559 | Data de lançamento: | 26/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO INTERMUNICIPAL ,PARA REMOÇÃO DO VEICULO SPIN PLACAS JBH 7D60 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO DIA 22.12.2023 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | RESSARCIMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO INTERMUNICIPAL ,PARA REMOÇÃO DO VEICULO SPIN PLACAS JBH 7D60 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO DIA 22.12.2023 | 150,00 | ||
| 26/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/274; | 150,00 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Empenho 16559/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||