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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MATHIAS DE MELLO RUMPEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 16570 Data de lançamento: 26/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE P/REALIZAR CONSULTA NO HOSP. MOINHOS DE VENTOS , NO VEIC. JAU 4C96 NO DIA 26.12.2023 DAS 09:35 AS 21:45 MIN 188,53 188,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2023 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE P/REALIZAR CONSULTA NO HOSP. MOINHOS DE VENTOS , NO VEIC. JAU 4C96 NO DIA 26.12.2023 DAS 09:35 AS 21:45 MIN 188,53
26/12/2023 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE P/REALIZAR CONSULTA NO HOSP. MOINHOS DE VENTOS , NO VEIC. JAU 4C96 NO DIA 26.12.2023 DAS 09:35 AS 21:45 MIN 188,53
28/12/2023 Pagamento de Empenho 16570/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 188,53
TOTAL 188,53 188,53 188,53
SALDO A PAGAR 0,00