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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 16620 Data de lançamento: 28/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO GHS , NO VEIC. IVQ 9959 NO DIA 28.12.2023 DAS 08:00 AS 16:50 MIN. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2023 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO GHS , NO VEIC. IVQ 9959 NO DIA 28.12.2023 DAS 08:00 AS 16:50 MIN. 30,00
29/12/2023 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO GHS , NO VEIC. IVQ 9959 NO DIA 28.12.2023 DAS 08:00 AS 16:50 MIN. 30,00
23/01/2024 Pagamento de Empenho 16620/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00