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Última atualização realizada em 27/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 16630 Data de lançamento: 29/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM, A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC JBZ 7H49 NO DIA 28.12. 2023 249,97 249,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2023 RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM, A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC JBZ 7H49 NO DIA 28.12. 2023 249,97
29/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000138256; 249,97
16/01/2024 Pagamento de Empenho 16630/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 249,97
TOTAL 249,97 249,97 249,97
SALDO A PAGAR 0,00