| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAUREN ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 1705 | Data de lançamento: | 06/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DA DESPESAS NA COMPRA DE PLACA DO VEIC. JAP 6H81E FAIXAS REFLETIVAS PARA O PARACHOQUE. | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | RESSARCIMENTO DA DESPESAS NA COMPRA DE PLACA DO VEIC. JAP 6H81E FAIXAS REFLETIVAS PARA O PARACHOQUE. | 220,00 | ||
| 06/02/2023 | Conforme Cupom Fiscal Nº 38000; | 110,00 | ||
| 06/02/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000004100; | 100,00 | ||
| 06/02/2023 | ESTORNO POR EMP. A MAIOR | -10,00 | ||
| 07/02/2023 | Pagamento de Empenho 1705/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||