Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1763 |
Data de lançamento: |
06/02/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
Função: |
Direitos da Cidadania |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da SMDSHC |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
33 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
42.00 |
Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves
Finalidade: PARA LIMPEZA DOS VEICULOS DA SECRETARIA FIAT ARGO PLACA JAV8E71 E FIESTA PLVA IBP8153 |
48,00 |
2.016,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2023 |
Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves
Finalidade: PARA LIMPEZA DOS VEICULOS DA SECRETARIA FIAT ARGO PLACA JAV8E71 E FIESTA PLVA IBP8153 |
2.016,00 |
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31/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 434; |
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2.016,00 |
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04/08/2023 |
Pagamento de Empenho 1763/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.016,00 |
TOTAL |
2.016,00 |
2.016,00 |
2.016,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.