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Última atualização realizada em 25/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1786 Data de lançamento: 07/02/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/EXAMES NO CAD , NO VEIC. JAN 7D32 NO DIA 06.02.2023 9,48 9,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2023 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/EXAMES NO CAD , NO VEIC. JAN 7D32 NO DIA 06.02.2023 9,48
07/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/00174978; 9,48
09/02/2023 Pagamento de Empenho 1786/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9,48
TOTAL 9,48 9,48 9,48
SALDO A PAGAR 0,00