| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 1824 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:2/2021Contrato: 54/2021 LIG. TELEF. 3257-1308 EFETUDASA NO HOSPITAL ,FEV. 2023 | 528,03 | 528,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | Lic.:2/2021Contrato: 54/2021 LIG. TELEF. 3257-1308 EFETUDASA NO HOSPITAL ,FEV. 2023 | 528,03 | ||
| 09/02/2023 | Lic.:2/2021Contrato: 54/2021 LIG. TELEF. 3257-1308 EFETUDASA NO HOSPITAL ,FEV. 2023 | 528,03 | ||
| 10/02/2023 | Pagamento de Empenho 1824/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 528,03 | ||
| TOTAL | 528,03 | 528,03 | 528,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||