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Última atualização realizada em 25/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCELO ABADI PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1842 Data de lançamento: 09/02/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ÓLEIO PARA O VEIC. JBH 7D60 EM VIAGEM STA MARIA LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO DIA 08.02.2023 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2023 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ÓLEIO PARA O VEIC. JBH 7D60 EM VIAGEM STA MARIA LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO DIA 08.02.2023 50,00
09/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000083947; 50,00
09/02/2023 Pagamento de Empenho 1842/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00