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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 1894 Data de lançamento: 09/02/2023
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO FERNANDO DA ROSA PAHIM - SERVIÇOS PJ
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE IDA E VOLTA A BRASILIA PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS E SENADORES SAIDA 14.02.2023 E RETORNO DIA 16.02.2023 . 3.230,00 3.230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2023 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE IDA E VOLTA A BRASILIA PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS E SENADORES SAIDA 14.02.2023 E RETORNO DIA 16.02.2023 . 3.230,00
09/02/2023 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE IDA E VOLTA A BRASILIA PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS E SENADORES SAIDA 14.02.2023 E RETORNO DIA 16.02.2023 . 3.230,00
10/02/2023 Pagamento de Empenho 1894/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.230,00
TOTAL 3.230,00 3.230,00 3.230,00
SALDO A PAGAR 0,00