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Última atualização realizada em 25/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DOGLAS SILVEIRA SARAIVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1920 Data de lançamento: 10/02/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 2/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/STA MARIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. REGIONAL ,HCAA,HUSM,IOF NO VEIC. JAC 1G29 NO DIA 10.02.2023 DAS 10:30 AS 20:45 MIN. 30,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2023 2/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/STA MARIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. REGIONAL ,HCAA,HUSM,IOF NO VEIC. JAC 1G29 NO DIA 10.02.2023 DAS 10:30 AS 20:45 MIN. 60,00
13/02/2023 2/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/STA MARIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. REGIONAL ,HCAA,HUSM,IOF NO VEIC. JAC 1G29 NO DIA 10.02.2023 DAS 10:30 AS 20:45 MIN. 60,00
14/02/2023 Pagamento de Empenho 1920/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00