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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1926 Data de lançamento: 10/02/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO PARA O AEROPORTO ONDE IRÁ EMBARCAR COM DESTINO A BRASILIA DF NO DIA 14.02.2023 , NO VEIC. JGB 9E56 COM SAIDA A S 04:00 HS E RETORNO PREVISTO P/18:00 HS 174,38 174,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2023 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO PARA O AEROPORTO ONDE IRÁ EMBARCAR COM DESTINO A BRASILIA DF NO DIA 14.02.2023 , NO VEIC. JGB 9E56 COM SAIDA A S 04:00 HS E RETORNO PREVISTO P/18:00 HS 174,38
15/02/2023 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO PARA O AEROPORTO ONDE IRÁ EMBARCAR COM DESTINO A BRASILIA DF NO DIA 14.02.2023 , NO VEIC. JGB 9E56 COM SAIDA A S 04:00 HS E RETORNO PREVISTO P/18:00 HS 174,38
16/02/2023 Pagamento de Empenho 1926/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 174,38
TOTAL 174,38 174,38 174,38
SALDO A PAGAR 0,00