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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DARCI CONTERATO & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2038 Data de lançamento: 15/02/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 43 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 PARAFUSO 4484 7,50 90,00
10.00 PARAFUSO 4485 10,00 100,00
4.00 PARAFUSO 4116 33,00 132,00
1.00 BARRA ROSCADA 1408 49,00 49,00
2.00 BARRA ROSCADA 1409 79,00 158,00
50.00 PORCA SEXTAVADA 7296 1,80 90,00
10.00 PORCA SEXTAVADA 7257 4,00 40,00
10.00 PORCA SEXTAVADA 1511,PARA MANUT. VEIC. DA SEC. DE OBRAS. 6,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2023 PARAFUSO 4484 PARAFUSO 4485 PARAFUSO 4116 BARRA ROSCADA 1408 BARRA ROSCADA 1409 PORCA SEXTAVADA 7296 PORCA SEXTAVADA 7257 PORCA SEXTAVADA 1511,PARA MANUT. VEIC. DA SEC. DE OBRAS. 719,00
15/03/2023 Conforme DANFE Nº 001/000000188; 719,00
17/03/2023 Pagamento de Empenho 2038/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 719,00
TOTAL 719,00 719,00 719,00
SALDO A PAGAR 0,00