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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2078 Data de lançamento: 16/02/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 29 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FILTRO SECADOR 200,00 400,00
1.00 RELÉ AUXILIAR 20,00 20,00
1.00 SOQUETE PARA RELÉ 35,00 35,00
1.00 ELETROVENTILADOR 450,00 450,00
1.00 FLUIDO ADITIVO, Arrefecimento 90,00 90,00
2.00 THINNER 40,00 80,00
1.00 ANTENA DE HASTE CURTA 150,00 150,00
1.00 VALVULA DE EXPANSÃO 220,00 220,00
2.00 GAS TETRAFLUORETANO Finalidade: peças e serviços para o AR da MOTONIVELADORA CASE. 340,00 680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2023 FILTRO SECADOR RELÉ AUXILIAR SOQUETE PARA RELÉ ELETROVENTILADOR FLUIDO ADITIVO, Arrefecimento THINNER ANTENA DE HASTE CURTA VALVULA DE EXPANSÃO GAS TETRAFLUORETANO Finalidade: peças e serviços para o AR da MOTONIVELADORA CASE. 2.125,00
23/02/2023 Conforme DANFE Nº 001/000001174; 2.125,00
24/02/2023 Pagamento de Empenho 2078/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.125,00
TOTAL 2.125,00 2.125,00 2.125,00
SALDO A PAGAR 0,00