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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 261 Data de lançamento: 09/01/2023
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS FÉRIAS FÉRIAS JANEIRO 2023 1.556,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2023 INSS FÉRIAS FÉRIAS JANEIRO 2023 1.556,74
09/01/2023 FÉRIAS JANEIRO 2023 1.556,74
22/02/2023 Pagamento de Empenho 261/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.556,74
TOTAL 1.556,74 1.556,74 1.556,74
SALDO A PAGAR 0,00