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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJA GUERRA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2611 Data de lançamento: 28/02/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 48 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 LENÇOIS PERCAL 180 FIOS 65% ALGODÃO E 35% POLIESTER Finalidade: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE POR DESGASTES DOS MESMOS POIS SEU USO E LAVAGEM SÃO DIARIOS, OCASIONANDO UM DESGATE DO MATERIAL 51,00 2.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2023 LENÇOIS PERCAL 180 FIOS 65% ALGODÃO E 35% POLIESTER Finalidade: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE POR DESGASTES DOS MESMOS POIS SEU USO E LAVAGEM SÃO DIARIOS, OCASIONANDO UM DESGATE DO MATERIAL 2.040,00
08/03/2023 Conforme DANFE Nº 001/00003107; 2.040,00
09/03/2023 Pagamento de Empenho 2611/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.040,00
TOTAL 2.040,00 2.040,00 2.040,00
SALDO A PAGAR 0,00